为进一步加强学院内控管理,规范经济行为,提高资金使用效益,保障学院事业健康发展,宿迁技师学院在11月15日至12月15日邀请第三方公司对学院开展内部审计工作,通过强化审计监督,完善内部控制体系,不断提升学院治理水平。
近年来,随着学院规模的不断扩大和业务的日益复杂,加强内部审计工作显得尤为重要。学院领导高度重视内部审计工作,将其作为加强学院治理的重要手段,制定了详细的内部审计工作计划和实施方案,明确了审计工作的目标、任务和重点,确保审计工作的顺利开展。
本次内部审计工作涵盖了学院的财务收支、资产管理、工程项目、科研经费等多个方面。审计人员通过查阅账目、实地查看、访谈调查等方式,对学院的各项经济活动进行了全面、深入的审计。在审计过程中,审计人员严格遵守审计准则和职业道德规范,认真履行审计职责,确保审计结果的客观、公正、准确。
通过本次内部审计工作,学院发现了一些在耗材管理、差旅补助等方面存在的问题和不足。针对这些问题,研究制定了整改措施,明确了责任人和整改期限,确保问题得到及时有效的整改。同时,学院以此次内部审计工作为契机,进一步完善了内部控制制度,加强了对经济活动的风险防控,提高了学院的管理水平和经济效益。
学院领导表示,内部审计工作是学院管理的重要组成部分,是学院健康发展的重要保障。学院将继续加强内部审计工作,不断完善内部审计制度,提高内部审计质量,充分发挥内部审计的监督、评价和服务功能,为学院的改革发展保驾护航。
下一步,学院将进一步加强内部审计队伍建设,提高审计人员的业务素质和专业水平,加强对审计人员的培训和考核,不断提升审计人员的综合素质和能力。同时,学院将积极推进内部审计信息化建设,提高审计工作的效率和质量,实现内部审计工作的科学化、规范化和信息化。
此外,学院还将加强与外部审计机构的沟通与合作,借鉴外部审计的先进经验和做法,不断完善学院的内部审计工作。通过内外结合的方式,进一步提高学院的内部审计水平,为学院的发展提供更加有力的支持和保障。